下面是小编为大家整理的防控措施--21号,廉洁风险防控(完整),供大家参考。
三环工塑党[2011] 21 号
关于进一步开展廉洁风险防控工作的通知 公司各党总支、 支部、 各单位:
2010 年 8 月, 湖北省委、 省政府正式下发《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》 及其 5 个配套制度(简称 1 5 制度), 提出“积极探索对国有企业廉洁风险进行预警、 防范、 治理的有效途径和方式”, 以切实“保证国有企业权力行使安全、 资金运用安全、 项目 建设安全和领导人员成长安全” 的工作目标。
随着企业的建设和发展, 建立廉洁风险定期排查、 分析和评估机制, 实行动态管理已成为提高企业廉洁风险防控工作的科学性、 系统性、 前瞻性、 有效性的必要手段。
2010 年第四季度, 各单位根据通知精神, 组织开展了廉洁风险的排查工作,取得了一定的工作成效。
在前期工作的基础上, 为进一步做好廉洁风险防控工作, 现就对 2011 年第四季度的工作提出如下安排意见:
一、 加强学习, 提高认识 国有企业是国民经济的重要支柱, 是党执政兴国的重要经济基础, 是发展中国特色社会主义的重要力量。
深入开展国有企业廉洁风险防控工作, 做到“四中共湖北三环汽车工程塑料有限公司委员会 湖北三环汽车工程塑料有限公司 文件
个安全”, 是增强国有企业领导人员拒腐防变能力、 促进国有企业领导人员廉洁从业的内在要求, 也是新形势下提高国有企业预防腐败工作水平的重要举措。要进一步学习省委、 省政府的“1 5” 制度, 各单位和广大员工要充分认识到开展廉洁风险防控工作的重要意义, 增强工作责任感和紧迫感, 认真贯彻落实,确保各项工作顺利实施。
二、 加强领导, 明确职责 开展廉洁风险防控工作, 关键在领导, 责任在班子。
公司党委、 董事会是开展廉洁风险防控的责任主体, 董事长、 党委书记、 总经理为第一责任人, 对本企业廉洁风险防控工作负总责。
纪委书记具体抓, 班子其他成员根据分工抓好联系点范围内的工作。
公司特成立三环工塑公司廉洁防控工作领导小组。
组
长:
杜建平
副组长:
郝
勇
成
员:
袁
萍 、 盛
瑜 、 万
山、 柯遵钢、 郭晓来、 沈胜利、 田光胜、 袁学虎
领导小组下设廉洁风险防控工作办公室。
办公室设在党群工作部, 办公室主任由袁萍同志兼任。
成
员:
陈月 琴、 梁
青、 张宗明、 鲍
丹、 吴光辉、
易文婧
各公司总经理、 党总支(支部)
书记为第一责任人, 对本单位的廉洁风险防控工作负总责。
各公司要成立相应的领导小组, 负责对本单位廉洁防控工作的领导和推进。
三、 排查风险,
制定措施
1、 排查廉洁风险:
各企业员工分岗位、 部门等层次, 本着全员查找、 全面查找的原则, 针对本部门和各岗位的工作职责、 业务流程和管理环节中可能滋生廉洁风险的风险点进行排查, 并填写《廉洁风险点识别防控一览表》。
风险点排查工作于 10 月 11 日结束。
对于基层排查出的风险点, 风险防控领导小组进行初审、 判定风险级别, 并就确定的风险点作进一步的调研, 在公司内部公示。
2、 制定防范措施:
按照岗位定措施、 部门定流程、 单位定制度的要求, 由岗位、 部门和单位分别从加强教育、 明晰职责、 规范流程、 完善制度、 强化监督等方面制定防范措施, 把廉洁风险防控贯穿于企业决策、 执行和监督的全过程, 覆盖到企业及其所属单位生产、 经营、 管理的各项业务和事项。
制定的防范措施在征求意见、 组织审核和公示后, 要与查找出来的廉洁风险点一并建立廉洁风险防控手册。
防控手册的建立工作在 10 月 底完成。
3、 建立防控制度:
通过去年和今年两轮的廉洁风险排查工作, 认真总结经验, 建立完善信息收集、 考核评估和预警处置等廉洁风险管理制度, 形成及时发现风险苗头、 科学评估风险等级、 有效设防和预警处置的风险预警机制。
同时, 建立预警处置结果回告、 督查纠错、 定期通报、 责任追究等制度, 努力建设一套科学、 严谨、 管用的廉洁风险防控制度体系, 保证预警处置效果, 确保风险及时化解。
到 2011 年底, 在汽车工程塑料板块资源整合全面完成的同时,基本完善符合企业实际的工塑及各单位的两级惩治和防控体系。
四、 工作要求 各单位要认真落实文件精神, 各阶段工作按时间要求落实到位。
公司廉洁风险防控领导小组要加强对各单位工作的指导和检查, 并对工作推进情况定期作出通报。
附:
1、 岗位廉洁风险点识别防控一览表
2、 部门廉洁风险点识别防控一览表
二〇一一年九月 二十六日
主题词:
关于 廉洁风险 防控 通知 抄
送:
三环集团公司党委办公室、 纪委 湖北三环汽车工程塑料有限公司党群工作部
2011 年 9 月 26 日印发
附件 1 岗位廉洁风险点识别防控一览表 岗位名称
所属部门
现岗位人员姓名
岗位工作职责
风险类别 风险点 风险等级 防控措施 岗位职责风险
业务流程风险
管理环节风险
其它风险
责任人签字:
主管领导签字:
填表日期:
年
月
日 备注:
填写内容如有需要, 可另附页。
风险等级由公司廉洁风险防控领导小组讨论确定。
附件 2 部门廉洁风险点识别防控一览表(部门风险)
部门名称
部门负责人
分管领导
业务工作职责
风险类别 风险点 风险等级 防控措施 业务流程风险
管理环节风险
管理制度风险
其它风险
备注:
填写内容如有需要, 可另附页。
风险等级由公司廉洁风险防控领导小组讨论确定。
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